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公司开展了年度内审活动

  


        为验证公司质量认证体系与认可要求的(持续)符合性和有效性,依据CNAS-CC02:2013《产品、过程和服务认证机构要求》、《内审管理程序》(SAM-CX15/A)、产品认证规则、实施细则、公司体系文件及相关法规。2018年3月5日至3月8日公司组织内审员及相关技术人员进行了年度内审。
 
3月5日召开了内审首次会议,陶雷副总经理主持了会议,内审由刘艳艳担任组长,成员有陶雷、卞兆娟、陆庆刚、戚锁红、余玲,公司全体员工参加了内审。
 
        此次内审包括:
 
        1、各部门文件执行情况。
 
        2、结合记录抽样,检查认证工作中存在的问题,是否按照公司程序文件执行。
 
        3、2017年外审发现的问题有无重复发生。
 
        具体内容及时间安排由内审组长在内审计划中确定,来自本部门的内审员回避。
 
        此次内审共进行了4天60多项内容的审查。内审中发现的问题将输入管理评审。

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